|
|
|
|
Форма 0710001 с.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Код |
На начало |
На конец |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ПАССИВ |
показа- |
отчетного |
отчетного |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
теля |
года |
периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Уставный капитал |
410 |
565 |
18 085 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
411 |
--- |
--- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Добавочный капитал |
420 |
12 600 |
--- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Резервный капитал |
430 |
319 |
35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
431 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
резервы, образованные в соответствии c законадательством |
319 |
35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
резервы, образованные в соответствии с учредительными
документами |
432 |
--- |
--- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
470 |
5437 |
1069 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО по разделу III |
490 |
18921 |
19189 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
510 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Займы и кредиты |
--- |
--- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отложенные налоговые обязательства |
515 |
21 |
--- |
|
|
|
|
|
|
|
3144686 |
|
Прочие долгосрочные обязательства |
520 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО по разделу IV |
590 |
21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3145 |
|
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
610 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Займы и кредиты |
--- |
--- |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|
Кредиторская задолженность |
620 |
2 393 |
6 143 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
621 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
поставщики и подрядчики |
366 |
2 946 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
задолженность перед персоналом организации |
622 |
841 |
1 794 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
задолженность перед государственными внебюджетными
фондами |
623 |
210 |
486 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
задолженность по налогам и сборам |
624 |
672 |
717 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие кредиторы |
625 |
304 |
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате
доходов |
630 |
--- |
174 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доходы будущих периодов |
640 |
--- |
--- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Резервы предстоящих расходов |
650 |
--- |
--- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие краткосрочные обязательства |
660 |
--- |
--- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО по разделу V |
690 |
2 393 |
6 317 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) |
700 |
21 335 |
25 506 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА
ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование показателя |
Код |
На начало |
На конец |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
пока- |
отчетного |
отчетного |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
зателя |
года |
периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Арендованные основные средства |
910 |
--- |
--- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе по лизингу |
911 |
--- |
--- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное
хранение |
920 |
--- |
--- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Товары, принятые на комиссию |
930 |
--- |
--- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных
дебиторов |
940 |
|
10 396 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечения обязательств и платежей полученные |
950 |
--- |
--- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечения обязательств и платежей выданные |
960 |
--- |
--- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Износ жилищного фонда |
970 |
--- |
--- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Износ объектов внешнего благоустройства и других
аналогичных объектов |
980 |
--- |
--- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Нематериальные активы, полученные в пользование |
990 |
--- |
--- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель
__________ Комаров А. Главный бухгалтер __________ Максимова Н. 12 декабря
2007 г. |
аксимова НА 21 февраля 2008г |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(подпись) (подпись) |
|
инфин |
|
|
|
|
|
|
|
|