| Форма 0710001 с.2 | ||||||||||||
| Код | На начало | На конец | ||||||||||
| ПАССИВ | показа- | отчетного | отчетного | |||||||||
| теля | года | периода | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | ||||||||||||
| Уставный капитал | 410 | 565 | 18 085 | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | --- | --- | |||||||||
| Добавочный капитал | 420 | 12 600 | --- | |||||||||
| Резервный капитал | 430 | 319 | 35 | |||||||||
| в том числе: | 431 | |||||||||||
| резервы, образованные в соответствии c законадательством | 319 | 35 | ||||||||||
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | --- | --- | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 5437 | 1069 | |||||||||
| ИТОГО по разделу III | 490 | 18921 | 19189 | |||||||||
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 510 | |||||||||||
| Займы и кредиты | --- | --- | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | 21 | --- | 3144686 | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | |||||||||||
| ИТОГО по разделу IV | 590 | 21 | 3145 | |||||||||
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 610 | |||||||||||
| Займы и кредиты | --- | --- | 0 | |||||||||
| Кредиторская задолженность | 620 | 2 393 | 6 143 | |||||||||
| в том числе: | 621 | |||||||||||
| поставщики и подрядчики | 366 | 2 946 | ||||||||||
| задолженность перед персоналом организации | 622 | 841 | 1 794 | |||||||||
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 210 | 486 | |||||||||
| задолженность по налогам и сборам | 624 | 672 | 717 | |||||||||
| прочие кредиторы | 625 | 304 | 200 | |||||||||
| Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 630 | --- | 174 | |||||||||
| Доходы будущих периодов | 640 | --- | --- | |||||||||
| Резервы предстоящих расходов | 650 | --- | --- | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | --- | --- | |||||||||
| ИТОГО по разделу V | 690 | 2 393 | 6 317 | |||||||||
| БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) | 700 | 21 335 | 25 506 | |||||||||
| СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ | ||||||||||||
| Наименование показателя | Код | На начало | На конец | |||||||||
| пока- | отчетного | отчетного | ||||||||||
| зателя | года | периода | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
| Арендованные основные средства | 910 | --- | --- | |||||||||
| в том числе по лизингу | 911 | --- | --- | |||||||||
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 | --- | --- | |||||||||
| Товары, принятые на комиссию | 930 | --- | --- | |||||||||
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | 940 | 10 396 | ||||||||||
| Обеспечения обязательств и платежей полученные | 950 | --- | --- | |||||||||
| Обеспечения обязательств и платежей выданные | 960 | --- | --- | |||||||||
| Износ жилищного фонда | 970 | --- | --- | |||||||||
| Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | 980 | --- | --- | |||||||||
| Нематериальные активы, полученные в пользование | 990 | --- | --- | |||||||||
| Руководитель __________ Комаров А. Главный бухгалтер __________ Максимова Н. 12 декабря 2007 г. | аксимова НА 21 февраля 2008г | |||||||||||
| (подпись) (подпись) | инфин | |||||||||||